Administración, Contabilidad y Finanzas
Auditoría
Presencial
DK Management Services S.A. es una empresa creada para brindar a nuestros clientes un servicio líder, en gestión y operación de centros comerciales.Sustentados en los más de 20 años de experiencia y éxito en el manejo de centros comerciales del mercado ecuatoriano. Contando con un personal humano altamente calificado, trabajando con procesos organizacionales modernos y empleando tecnología de punta, que nos permite asegurar una excelente administración de su negocio. Estamos buscando un Auditor Interno Jr. para unirse a nuestro equipo en Quito, Pichincha, Ecuador. Como parte de nuestro equipo de Administración, Contabilidad y Finanzas, tu función principal será gestionar la auditoría y control interno de las distintas unidades de negocio.En este rol, ejecutarás el plan de control interno corporativo, darás seguimiento a los hallazgos, y presentarás reportes detallados al Supervisor de Control. Además, revisarás los estados financieros, coordinarás la estandarización de procesos financieros y tributarios, y darás apoyo en la emisión de políticas y procedimientos.Si eres un graduado universitario con experiencia en auditoría, control interno y gestión operativa de reclamos tributarios, ¡te estamos buscando! Esta posición es para trabajar en modalidad presencial a tiempo completo. ¡Únete a nuestro equipo! Requisitos: Ingeniería en Finanzas, Contabilidad y Auditoría Planificación financiera (presupuestos, indicadores y flujo de caja) Tributación️ Actividades de control interno Costos en empresas de servicios Planificación financiera (presupuestos, indicadores y flujo de caja) Tributación Contabilidad general️ Legislación laboral y societaria Manejo avanzado de Excel️ Gestión de procesos Metodologías de gestión de proyectos (Scrum y PMP) (deseable) Experiencia en auditorías a empresas en el extranjero (deseable) Beneficios Beneficios Corporativos Beneficios de Ley
En PwC nos encontramos en búsqueda de Asociados de Auditoría para nuestro equipo de Quito.Funciones: Aplicar las normas internacionales de auditoría y metodología de PwC. Ejecutar pruebas y tareas de auditoría, analíticas y operativas. Coordinar con los miembros del equipo de trabajo las tareas asignadas a cada profesional, presupuesto y por tipo de fase de ejecución de la auditoría. Revisar las tareas ejecutadas por profesionales bajo su responsabilidad cuidando la calidad de los trabajos, presupuestos, tiempos de entrega y reportar de manera oportuna los resultados de estas revisiones. Actuar de manera proactiva con el cliente en el requerimiento, seguimiento y clasificación de la información entregada. Participar en tomas físicas de inventarios, conforme las instrucciones previamente comunicadas por el cliente y equipo de trabajo. Validar integridad en los procesos y muestras seleccionadas conforme a la metodología PwC. Documentar los trabajos realizados en los sistemas disponibilizados por la firma, conforme a las políticas, metodología y templates designados por PwC. Cumplir con los procedimientos y políticas de la firma a cabalidad. Otras funciones asignadas por el líder.Formación académica: Recién graduados/egresados, estudiantes de último semestre de las carreras de Contabilidad y Auditoría, Administración de Empresas, Economía, Finanzas y afines.Experiencia requerida: 1 año en auditoría financiera de preferencia en firmas de servicios profesionales.Conocimientos adicionales Inglés intermedio - avanzado (mínimo nivel B1). Excel intermedio - avanzado. Conocimientos intermedios de contabilidad financiera. Conocimientos intermedios de normas internacionales de información financiera (NIIFS). Normas Internacionales de Auditoría y normativa legal vigente relacionada a la industria.Esta es tu oportunidad de desarrollar una carrera dentro del mundo empresarial, construir relaciones y tener impacto en un lugar donde la gente, la calidad y el valor lo son todo.
El(la) Auditor(a) Interno(a) será responsable de planificar, ejecutar y supervisar el Plan Anual de Auditoría Interna, evaluando la eficacia del sistema de control interno, la gestión integral de riesgos y el cumplimiento de la normativa emitida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y demás organismos de control. Deberá realizar auditorías financieras, operativas, de cumplimiento, tecnológicas y especiales; verificar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información financiera y operativa; evaluar la adecuada administración de la cartera de crédito, inversiones, liquidez, patrimonio y demás activos de riesgo; emitir informes técnicos con hallazgos, conclusiones y recomendaciones; dar seguimiento a la implementación de acciones correctivas derivadas de auditorías internas, externas y requerimientos de los organismos de contro
Misión:Dirigir la Auditoría Interna de la organización, asegurando una evaluación independiente y objetiva de la eficacia de los procesos, controles internos, gestión de riesgos y cumplimiento normativo, mediante la aplicación de metodologías y estándares de los entes de control de auditoría. Responsabilidades:Asesorar a la Alta Gerencia en el desarrollo de controles internosElaborar el plan anual de Auditoría Interna basado en riesgosPlanificar, organizar y dirigir el cumplimiento de las actividades determinadas en la planificación anual.Aprobar programas de trabajo para la ejecución de los exámenes de Auditoría Interna.Evaluar el cumplimiento de reglamentos, políticas internas, presupuestos, planes estratégicos y operativos.Evaluar la suficiencia y eficacia de los controles establecidos para prevenir el lavado de activos.Verificar la existencia, actualización, difusión, eficacia y cumplimiento de las políticas, procedimientos, estrategias y metodologías formalmente establecidasAtender requerimientos de la Alta Dirección y Gerencia General. Requisitos:Contar con títulos de tercer y cuarto nivel.Experiencia en cargos de Auditor,Supervisor de Organismos de Control, Director o Auditor Interno.Experiencia en cargos similares y relacionados de 3 a 5 años. BeneficiosHonorario acorde al perfil del cargo y experiencial laboral comprobable más beneficios propios de empresa.
PROPÓSITO GENERALEjecutar el Plan de Auditoría de Banco Pichincha C.A., subsidiarias y agencias del exterior, con el fin de contribuir en la mejora del ambiente de control interno y la mitigación de los riegos, en cumplimiento con la Normativa Internacional de Auditoría, las regulaciones vigentes y los lineamientos metodológicos aprobados por el Comité de Auditoría.ACTIVIDADES Ejecutar las Auditorías de Banco Pichincha, subsidiarias y agencias del exterior, auditorias especiales y de cumplimiento, requeridas por la administración o entes de control, que incluye la evaluación de: procesos de gobierno, negocios, seguridad de la información, continuidad del negocio, prevención del lavado de activos, administración de riesgos, razonabilidad de estados financieros, revisiones operativas de Agencias / Sucursales, y de cumplimiento regulatorio, de conformidad con la normativa de la Superintendencia de Bancos y los plazos establecidos. Revisar laexistencia, actualización, difusión y cumplimiento de políticas, procedimientos, estrategias y metodologías internas; y, si éstas son compatibles con el volumen y complejidad de las transacciones en la Institución. Revisar que las operaciones y procedimientos de la Institución se ajusten a las disposiciones de la ley, decretos, estatutos, reglamentos internos, técnica bancaria y a las disposiciones de la Superintendencia de Bancos. Ejecutar laevaluación de riesgos para la preparación del Plan de Auditoría Interna. Esto abarca, la preparación integral los documentos que los conforman . Asegurar lacalidad delaevidencia recibida para la ejecución de la Auditoría. Efectuar relevamientos de los procesos auditados y preparar Matrices de Riesgos y Controles, con el levantamiento de los riesgos y controles resultantes. Proponer y ejecutar las pruebas dediseño y eficacia operativa de los controles s/g los riesgos identificados. Preparar elMemorando dePlanificación de Auditoría. Aplicar las técnicas de muestreo conforme los lineamientos metodológicos. Completar ladocumentación / papeles detrabajo enlaherramienta deauditoría, de conformidad con los lineamientos metodológicos. Dar seguimiento del proceso deremediación deobservaciones. Comunicación deResultados: Preparar las observaciones resultantes de la revisión, en concordancia a los estándares de la metodología. Apoyar enlaconstrucción deplanes deacción con los auditados. Preparar las observaciones relacionadas con los resultados. Otros: Preparar información para los informes regulatorios e internos, que deben ser presentados a los órganos de gobierno. • Ejecutar procedimientos automatizados y otros proyectos de auditoría continua. Soportar las actividades de control de integridad y completitud de datos de la herramienta de Auditoría. Gestión de volúmenes de datos provenientes de los sistemas del Banco para transformarlos en información relevante, oportuna y eficaz que permita la identificación de oportunidades relacionados con la gestión del negocio; a través de diversas herramientas de manejo de datos con preferencia en el uso de lenguajes de programación como SQL, Pyhton, R, entre otros. Participar como miembro del equipo deAuditoría (s/g su especialización), en revisiones de subsidiarias financieras de Banco Pichincha. Velar que los planes deacción propuestos por laadministración mitiguen la causa raíz y sean provistas en el tiempo definido para ingresar en la herramienta TM+. Ejecutar y desarrollar todas aquellas actividades administrativas que hayan sido asignadas por la línea de supervisión. • Ejecutar lavalidación oportuna de observaciones según su severidad. Actualizar nuevas disposiciones y vigencia de normativas de los entes de control y que regulan los procesos bajo revisión. Participar enAuditorías (s/g su especialización), en otras subsidiarias financieras de Banco Pichincha. Utilizar las herramientas de Auditoría (ej. Audibot), para la ejecución efectiva del Plan, y establecer propuestas de automatización de pruebas para eficiencia de auditorías.
ASISTENTE DE COSTOS📍 QUITO – TABABELABuscamos un Asistente de Costos que apoye en el control de costos e inventarios, análisis de información y elaboración de reportes, contribuyendo a una adecuada gestión financiera y operativa.Requerimientos: Título de tercer nivel en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o carreras afines. Mínimo 1 año de experiencia en costos, inventarios o contabilidad de costos. De preferencia, experiencia en empresas de catering, alimentos, producción alimenticia o consumo masivo. Manejo de Excel nivel intermedio - avanzado.Ofrecemos: Salario competitivo. Estabilidad laboral. Excelente clima laboral. Oportunidad de crecimiento y desarrollo. Alimentación. Seguro de salud.
OBJETIVO DEL CARGO:Planificar, dirigir y supervisar las actividades de auditoría interna de la organización, evaluando la eficacia de los controles internos, la gestión de riesgos, el cumplimiento de las políticas, procedimientos y normativa legal vigente, con el fin de proteger los activos de la empresa, promover la mejora continua y contribuir al logro de los objetivos estratégicos.FORMACIÓN: Contador Público Autorizado, Administración de Empresas, Economista, Ingeniero de Empresas, Ingeniero en sistemas, Auditor, o afines.EXPERIENCIA:3 a 5 años en cargos similares, empresas comercialesFUNCIONES:1. Elaboración del Plan de Auditoría Interna basado en riesgos. 2. Supervisar y coordinar las actividades de los Auditores Internos (Junior) de la empresa, garantizando que se sigan los procedimientos, políticas y normas establecidas. 3. Asegurar que las auditorías internas se realicen conforme a los planes y cronogramas establecidos. 4. Detectar y analizar riesgos dentro de los procesos de la empresa, proponiendo medidas preventivas o correctivas para mitigar esos riesgos. 5. Revisar los informes de Auditoría, los hallazgos, análisis y recomendaciones de las auditorías realizadas y que serán presentados a la Alta Dirección de cada empresa. 6. Asegurar que los informes sean claros, completos y proporcionen información útil para la toma de decisiones. 7. Presentar los resultados de las auditorías a la Auditora General y a la alta dirección, proporcionando recomendaciones estratégicas para mitigar riesgos y mejorar los procesos. 8.Identificar oportunidades de mejora en procesos internos, promoviendo eficiencia y reducción de costos. 9. Ejecutar cualquier otra actividad que requiera la funcion de auditoria interna de la empresa*Disponibilidad para viajar
Misión:Supervisar los proceso de control interno mediante el análisis y revisiones periódicas, consolidando los resultados para impulsar acciones de mejora y salvaguardar recursos. Requisitos: Título de tercer nivel en: Auditoría, contabilidad, control interno o Zooctenia, veterinaria y carreras afines. Experiencia mínima de 3 años en cargos similares. Conocimientos en control interno, supervisión a las operaciones de negocios agroindustriales - ganaderos. Funciones Principales: Ejecutar evaluaciones de control interno, sobre procesos de planificación, administrativos y operativos. Verificar la planificación, administrativos y operativos. Verificar la planificación, implementación y cumplimiento de protocolos operativos críticos y estándares técnicos para la operación ganadera. Revisar y validad planificaciones operativas y su ejecución, identificando desviaciones, consumos atípicos y oportunidades de eficiencia. Realizar pruebas de trazabilidad mediante análisis de datos y contrastación de registros.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Agosto requiere contratar una Jefa de Contabilidad responsable de planificar, dirigir y controlar los procesos contables, financieros y tributarios de la institución, garantizando la razonabilidad de los estados financieros, el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la SEPS, SRI y demás organismos de control, así como la correcta aplicación de las NIIF y normativa vigente para el sector financiero popular y solidarioSerá responsable de la elaboración y análisis de estados financieros, conciliaciones contables y bancarias, declaraciones tributarias, control presupuestario,
En Celyasa nos encontramos en búsqueda de un Auditor De Gestión Operativa en la ciudad de Cuenca:Requisitos: Conocimiento en técnicas de Auditoria (Nogai) Dominio Intermedio de Excel Manejar Power BI (Básico)Funciones Principales: Monitorear el aplicativo interno el cumplimiento de las marcaciones establecidas en la política de control y seguimiento de actividades comerciales y de cartera. Realizar el informe de hallazgos encontrados en la revisión de las geolocalización y horarios registrados en el aplicativo. Dar seguimiento a los hallazgos, con las partes involucradas y registrar observaciones. Emitir alertas cuando existan ausencias u omisiones de rutas a las áreas involucradas para su gestión.Beneficios: Beneficios de ley desde el 1er día Seguro Privado
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