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4 empleos para Auditoría Semi Sr en Pichincha

Actualizado hace más de 15 días

Analista de Auditoría Interna

Confidencial

Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, normas y reglamentos, que rigen en el área; Verificar la confiabilidad del Sistema de Control Interno a través de los informes y/o exámenes especiales; Es responsable de cumplir las actividades asignadas por el Auditor Interno de acuerdo al Plan Anual de Trabajo; Elaborar los programas de trabajo, conjuntamente con su superior y sugerir la metodología a seguir en las visitas; Velar por el cumplimiento de los controles internos, procedimientos establecidos, de disposiciones y normas legales reglamentarias en la Cooperativa; Participar en la preparación de la documentación soporte de los informes que demanda la investigación realizada, de acuerdo con el plazo, contenido y forma establecidos; Informar oportunamente al superior de las situaciones que se presentan en el transcurso de las Auditorías y que por su trascendencia requieran participación de instancias superiores; Velar por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e instrumentos que utiliza en el desarrollo de sus actividades, reportando cualquier anomalía o daño importante que se presente a su superior inmediato; Mantener actualizados archivos y otras fuentes de información, de acuerdo con los criterios de selección y ordenamiento fijados, a fin de respaldar en forma adecuada las Auditorías efectuadas; Realizar el seguimiento a las recomendaciones dadas por la Auditoría Externa, Auditoría Interna y Organismos de Control; y, Realizar las demás actividades dispuestas por su Jefe inmediatoExperiencia mínima de dos años en funciones similaresCapacidad de trabajo bajo presiónDe preferencia que haya trabajado en el sistema financiero ( Cooperativas segmentos 1 y 2)

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Quito, Pichincha

Presencial

Actualizado hace más de 15 días

AUDITOR INFORMATICO

Banco Solidario

4.2

MISIÓN DEL CARGO: Verificar el cumplimiento de normativas, regulaciones, políticas, procesos y procedimientos internos y externos vigentes; así como, identificar y valorar los riesgos tecnológicos existentes y recomendar controles necesarios para mitigarlos.RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: Brindar sugerencias para la elaboración de la planificación de los exámenes de auditoría, de acuerdo a las necesidades del Banco. Ejecutar las actividades del plan anual de Auditoria y revisiones eventuales asignadas mediante la aplicación de programas de auditoría para el mejoramiento del control interno de la Institución. Evaluar los riesgos relacionados con TI, determinando hallazgos y registrar la información en el borrador del informe con los riesgos para remitir a los jefes de cada área. Elaborar y proponer mejoras a los programas de auditoría de TI que forman parte de la metodología que se aplica para una mejor ejecución. Calificar las observaciones encontradas de acuerdo a la matriz de evaluación de riesgos, con el objetivo de identificar el nivel de exposición que dicha observación representa para la institución y así tomar las medidas pertinentes. Presentar la información al responsable de cada área y solicitar planes de acción de regularización de hallazgos para poder cumplir con las normativas de información y riesgos. Elaborar borradores de informes de auditoría anexando la documentación suficiente y competente que sustente los hallazgos, para ser revisados y presentados al responsable de la División. Emitir recomendaciones para la implementación de controles que mitiguen el riesgo o promuevan el mejoramiento de procesos operativos y tecnológicos del Banco, así como de nuevos desarrollos tecnológicos a ser incorporados en Producción. Evaluar la calidad, seguridad, confiabilidad y cumplimiento con que los sistemas informáticos, los dispositivos y los medios de transmisión de datos procesan y almacenan la información del Banco, así como su capacidad y disponibilidad para brindar los niveles de servicio establecidos. Efectuar seguimiento periódico a las observaciones levantadas, con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de las mismas. Obtener información de las bases de datos del sistema informático de acuerdo a los lineamientos dados en los programas de auditoría para la ejecución de las revisiones. Canalizar y apoyar en la atención de requerimientos efectuados por Organismos de Control, relacionados con TI, para garantizar la calidad de la información que se proporciona.CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: Auditoría y control interno Normativas que regulan y supervisan a los Bancos Normas Institucionales de Auditoría Politicas, Procesos y Operaciones del Banco COBIT, ITIL, COSO, ISO Y SQL Flujogramasy mejoramiento de procesos Redaccion de informesFORMACION ACADEMICA: Título de Tercer Nivel en Ingeniería de SistemasEXPERIENCIA: Mínimo 3 años en cargos similares

Quito, Pichincha

Presencial

Empresa verificada

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