auditor interno
Nos encontramos en búsqueda de nuevos integrantes de nuestro programa Jóvenes con Energía. Postúlate al cargo: Pasante de Auditoría InternaPerfil requerido: Formación Académica: Estudiante de los ultimos años de las carreras: CPA, Economía, Ingeniería ComercialHorario: 8H30 a 15H30 (Flexible)Duración de la pasantía: 6 mesesLa empresa ofrece pago acorde a la ley de pasantías más alimentación.
AUDITOR/A INTERNO/A – COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 15 DE AGOSTO DE PILACOTOBuscamos un/a Auditor/a Interno/a con sólida formación técnica, criterio profesional, independencia y capacidad analítica, responsable de evaluar de manera objetiva la eficacia del sistema de control interno, la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y los procesos administrativos, financieros y operativos de la institución.¿En qué consiste el puesto?La persona seleccionada será responsable de: Planificar y ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna, aplicando un enfoque basado en riesgos. Evaluar la efectividad del sistema de control interno, identificando debilidades, riesgos y oportunidades de mejora. Realizar auditorías financieras, operativas, administrativas, de cumplimiento y de procesos. Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable al sector financiero popular y solidario, disposiciones emitidas por los organismos de control y normativa interna institucional. Revisar la razonabilidad y confiabilidad de la información financiera, contable y administrativa. Evaluar los procesos de crédito, cartera, cobranzas, captaciones, tesorería, contabilidad, operaciones y demás áreas críticas de la institución. Identificar riesgos financieros, operativos, legales, tecnológicos y de cumplimiento que puedan afectar a la Cooperativa. Elaborar informes técnicos de auditoría con hallazgos, conclusiones, recomendaciones y planes de acción. Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de las recomendaciones y acciones correctivas derivadas de auditorías internas, externas y observaciones de organismos de control. Informar oportunamente sobre situaciones relevantes, incumplimientos, deficiencias de control o riesgos que puedan comprometer los recursos, la operación o la reputación institucional. Mantener independencia, objetividad, confidencialidad y criterio profesional en el ejercicio de sus funciones. Coordinar y atender requerimientos relacionados con auditorías, revisiones y procesos de supervisión efectuados por organismos de control y auditores externos. Promover una cultura institucional orientada al control, prevención de riesgos, cumplimiento normativo y mejora continua.Perfil que buscamos
🔎 ¡Buscamos un Auditor Interno | Sector Automotriz – Quito!¿Tienes experiencia en Auditoría Interna dentro del sector automotriz? ¿Te apasiona el análisis, la identificación de riesgos y la mejora de procesos? ¡Esta oportunidad es para ti!Nos encontramos en la búsqueda de un/a Auditor/a Interno/a para fortalecer nuestro equipo en la ciudad de Quito, aportando con su experiencia en el control, análisis y mejora de los procesos de la organización.💼 Tu reto principal* Ejecutar auditorías internas a los diferentes procesos de la organización.* Evaluar la efectividad de los controles internos e identificar riesgos.* Analizar procesos contables, financieros y operativos.* Identificar hallazgos y oportunidades de mejora.* Elaborar informes de auditoría con conclusiones y recomendaciones.* Dar seguimiento a los planes de acción y recomendaciones derivadas de las auditorías.👤 ¿Qué perfil buscamos?* Título universitario en Auditoría y Contabilidad o carreras afines.* Mínimo 2 años de experiencia en Auditoría Interna dentro del sector automotriz.* Sólidos conocimientos en auditoría, contabilidad y control interno.* Experiencia en revisión de inventarios, activos, caja, cartera y procesos financieros.* Manejo de Excel y herramientas de análisis de información.* Pensamiento analítico y atención al detalle.* Proactividad, organización y orientación a resultados.* Capacidad para trabajar con diferentes áreas de la organización.🎯 ¿Qué te ofrecemos?* Beneficios de ley y beneficios corporativos.* Capacitación y desarrollo profesional.* Oportunidades de crecimiento.* Estabilidad laboral.* Ser parte de un equipo dinámico del sector automotriz.
Alta revisión de perfiles
🏎️ ¡Súmate a nuevos retos junto a Corporación Farmacéutica FC! 💙Buscamos un/a Especialista de Auditoría Interna quien, mediante la evaluación independiente y objetiva de los procesos, operaciones y controles de las diferentes unidades de negocio, identifique riesgos y oportunidades de mejora, generando análisis, hallazgos y recomendaciones que aseguren la eficiencia, transparencia y protección de los recursos de la organización, brindando además asesoría a las áreas para el fortalecimiento de sus procesos y controles.📍 Ubicación: Samborondón🔎 ¿Qué buscamos en ti?✔️ Profesional de tercer nivel en Contabilidad, Auditoría, Finanzas, Administración o carreras afines.✔️ Maestría en Auditoría, Finanzas, Gestión de Riesgos, Control Interno o áreas relacionadas (Deseable)✔️ Mínimo 5 años de experiencia en auditoría interna, auditoría operativa, control interno, gestión de riesgos o áreas relacionadas.✔️ Gestión de análisis de datos aplicado a auditoría.✔️Conocimientos en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (NIAA)✔️ Experiencia en liderazgo técnico de auditorías, investigaciones especiales, evaluación de riesgos y elaboración de informes para niveles gerenciales.✔️ Conocimiento en legislación tributaria✔️ Manejo de técnicas de auditoría✔️ Certificación CIA - Auditor Interno Certificado (Deseable)
Oferta de Trabajo: Auditor Interno Semi Senior - Quito NorteFormación requerida Título universitario de C.P.A. o afines.Experiencia Más de 3 años en auditoría. Experiencia en empresas industriales, comerciales, grandes y medianas.Conocimientos básicos Control interno. Análisis de procesos y cuentas. Elaboración de políticas y procedimientos.Conocimientos técnicos Metodología COSO de control interno. Planeación estratégica. Elaboración de planes y cronogramas de auditoría.Herramientas Office (Excel avanzado, PowerPoint). Access, Project, Visio. ERP.Cualidades personales Responsable, proactivo y orientado a resultados. Honesto, leal y con independencia en sus funciones. Capacidad de trabajar bajo presión. Iniciativa y creatividad desarrolladas.
Planificar y proponer el programa anual de auditorías internas para su aprobación, asegurando su ejecución efectiva. Realizar auditorías e investigaciones especiales requeridas por la Alta Dirección o el Comité de Auditoría, incluyendo casos de fraude o conflictos de interés. Brindar apoyo a la Jefatura de Riesgos en funciones de cumplimiento y prevención de lavado de activos Asimismo, elaborar informes de verificación y cumplimiento para proveedores, colaboradores, clientes, garantizando la aplicación de los procedimientos KYC/AML vigentes. Requisitos: Universitario: CPA Contabilidad y Auditoría (CPA), Administración de Empresas, Economía, Finanzas o carreras afines. Se valorará contar con título de CPA.Conocimientos: Auditoría financiera, Cumplimiento, Segmentación de riesgos, Auditoría Interna, Prevención de Lavado de Activos (AML/KYC)Profesional con mínimo 5 años de experiencia en auditoría interna o posiciones similares (preferentemente en firmas auditoras) con capacidad para planificar, ejecutar y concluir auditorías de manera autónoma, asegurando la identificación de riesgos, controles y oportunidades de mejora.
Auditor Interno y Control de Activos FijosResumen del PuestoEstamos en la búsqueda de un profesional con experiencia en Auditoría Interna y Control de Activos Fijos para fortalecer nuestro equipo. El candidato ideal poseerá un profundo conocimiento de las normativas y mejores prácticas en auditoría, así como una probada capacidad para la gestión y control de activos.Responsabilidades Planificar y ejecutar auditorías internas enfocadas en la salvaguarda y control de los activos fijos. Evaluar la efectividad de los controles internos relacionados con la adquisición, uso, mantenimiento y disposición de activos fijos. Identificar riesgos y proponer recomendaciones para mitigar pérdidas y optimizar la gestión de activos. Colaborar con los departamentos operativos para asegurar el cumplimiento de políticas y procedimientos. Realizar seguimientos de las acciones correctivas implementadas. Mantenerse actualizado sobre las normativas y estándares de auditoría y contabilidad aplicables.Requisitos Título universitario en Contabilidad, Administración, Finanzas o campo afín. Experiencia demostrable en auditoría interna, preferentemente con enfoque en activos fijos. Sólido entendimiento de los principios de control interno y gestión de riesgos. Conocimiento de normativas contables y de auditoría. Capacidad analítica y de resolución de problemas. Habilidades de comunicación efectiva, tanto oral como escrita. Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo, gestionando múltiples tareas.
Ejecutar auditorías operativas, administrativas y de control interno. Realizar arqueos de caja e inventarios físicos. Auditar procesos de cartera y efectuar visitas de confirmación a clientes. Revisar el control y administración de activos fijos. Verificar diferencias de inventario y gestionar el seguimiento de hallazgos. Revisar el control previo de gastos y el cumplimiento de políticas internas. Elaborar informes de auditoría y dar seguimiento a los planes de acción derivados de los hallazgos. Identificar riesgos y proponer oportunidades de mejora para fortalecer los controles internos.
El(la) Auditor(a) Interno(a) será responsable de planificar, ejecutar y supervisar el Plan Anual de Auditoría Interna, evaluando la eficacia del sistema de control interno, la gestión integral de riesgos y el cumplimiento de la normativa emitida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y demás organismos de control. Deberá realizar auditorías financieras, operativas, de cumplimiento, tecnológicas y especiales; verificar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información financiera y operativa; evaluar la adecuada administración de la cartera de crédito, inversiones, liquidez, patrimonio y demás activos de riesgo; emitir informes técnicos con hallazgos, conclusiones y recomendaciones; dar seguimiento a la implementación de acciones correctivas derivadas de auditorías internas, externas y requerimientos de los organismos de contro
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